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Gestión de Control Interno

De acuerdo con lo definido en el plan correspondiente aprobado por el Comité de Auditoría para el año 2020, la Oficina de Control Interno adelantó auditorías a diferentes procesos estratégicos, claves y de soporte, evaluando dentro del trabajo realizado los riesgos identificados e incluidos dentro del mapa de riesgos de la empresa y que se encuentran asociados con los procesos auditados.

Durante la ejecución del trabajo, se encontró que se cumple con la normatividad, tanto interna como externa, aplicable a cada proceso auditado, y no se detectaron situaciones que pudieran impactar significativamente el desarrollo de la empresa.

Gestión jurídica

En la vigencia 2020, estuvimos atendiendo un proceso arbitral iniciado por GECELCA contra TEBSA, originado del Contrato de Mandato Sin Representación suscrito entre las partes.

Así mismo, estructuramos un plan de acción como resultado del diagnóstico de gobierno corporativo realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad EAFIT.

Realizamos capacitaciones a los trabajadores de GECELCA en temas relacionados con el Mercado de Energía Mayorista, el medio ambiente, la seguridad en el trabajo y la protección de datos personales.